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公司召開2022年審計工作會議


發(fā)布時間:

2022-03-10 00:00

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長沙訊(記者 李澍慰 通訊員 胡靜)3月9日,公司召開2022年審計工作會議,對2021年審計工作進(jìn)行了總結(jié)并部署了2022年審計重點工作。公司黨委副書記、總經(jīng)理魯文斌出席會議并講話,各分子公司審計分管領(lǐng)導(dǎo)、審計人員共130余人參與會議。公司黨委委員、總經(jīng)濟師盧俊主持會議。

 

 

魯文斌對公司2021年審計工作給予了充分肯定并對今后的審計工作提出以下幾點要求:一是提高政治站位,強化黨建引領(lǐng)。充分發(fā)揮黨對審計工作的領(lǐng)導(dǎo)作用,確保公司黨委充分發(fā)揮把方向、管大局、促落實的作用。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能,推進(jìn)清廉六建建設(shè),為公司的良性發(fā)展筑牢防火墻。二是加強體系建設(shè),充實審計團隊。各分子公司符合條件的必須單獨設(shè)立審計部門,單獨設(shè)立審計部門有困難的,必須配備審計人員,充分保證審計的獨立性,提高審計部門的權(quán)威性。三是夯實效益審計,助力提質(zhì)提效。加強年度經(jīng)濟效益審計的穿透力,對存在重大風(fēng)險的項目要進(jìn)行披露,督促責(zé)任單位進(jìn)行整改。強化各分子公司考核收入、考核利潤、嚴(yán)控獎勵兌現(xiàn),促使各分子公司提高經(jīng)營管理實效。四是推動審計前置,強化項目過程審計。加大項目審計力度,要做到對重點項目和示范制目標(biāo)管理項目的審計百分之百全覆蓋,對虧損項目進(jìn)行深度審計,要做到量價分析、三算對比。五是強化責(zé)任追究,督促落實整改。對收到的問題線索要組織落實,對牽涉到的違規(guī)經(jīng)營事實,要嚴(yán)格進(jìn)行相關(guān)責(zé)任追究,涉及違法的要移送公司紀(jì)檢監(jiān)察部門。強化對公司領(lǐng)導(dǎo)干部的制約和監(jiān)督,為公司管理、評價和考核領(lǐng)導(dǎo)干部服務(wù)。

 

 

盧俊提出內(nèi)部審計要立足新形勢新要求,找準(zhǔn)工作切入點和著力點。各單位主要領(lǐng)導(dǎo)要高度重視審計工作,建立健全審計機構(gòu),配備高素質(zhì)專職審計人員,加強審計信息化建設(shè)、提升審計結(jié)果運用成效,要全面貫徹落實好關(guān)于審計的工作部署和要求,促進(jìn)公司發(fā)展戰(zhàn)略和重大決策。

審計部部長范芳對2022年審計重點工作安排以下幾點:一是強化政治引領(lǐng),高質(zhì)量黨建賦能高質(zhì)量審計。二是加強自身建設(shè),夯實審計高質(zhì)量發(fā)展根基。三是聚焦主責(zé)主業(yè),高質(zhì)量完成各項審計任務(wù)。四是突出監(jiān)督效能,提升審計工作層次和水平。

會上,審計部對2021年度效益審計工作作了詳細(xì)講解,并對2022年審計工作計劃、項目審計進(jìn)行安排部署。會議還通報了《2021年下屬單位審計報告審理意見書》。安徽分公司和機械化公司作為代表在會上進(jìn)行經(jīng)驗交流發(fā)言。

 

 

會議特邀集團法務(wù)審計高級業(yè)務(wù)主管龔京元作審計數(shù)據(jù)技術(shù)培訓(xùn)。隨著信息技術(shù)的迅猛發(fā)展,數(shù)據(jù)技術(shù)在審計領(lǐng)域的應(yīng)用越來越廣泛,通過從海量的數(shù)據(jù)源中,自動或便捷地提取數(shù)據(jù)結(jié)果,從而極大提高審計效率和質(zhì)量。

培訓(xùn)課程結(jié)合公司審計工作實際情況,現(xiàn)場演示操作,重點講解了數(shù)據(jù)采集、分類整理、全面分析等數(shù)據(jù)運用技巧,同時對項目成本分解的原理、數(shù)據(jù)分析技術(shù)等內(nèi)容進(jìn)行了有效梳理。通過培訓(xùn),學(xué)員們對審計數(shù)據(jù)化分析工作有了更深的認(rèn)識,為公司逐步推行項目過程審計全覆蓋、全面履行審計監(jiān)督職能、進(jìn)一步確保審計成效奠定了良好基礎(chǔ)。


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